【課程目標(biāo)】
稅收征收管理法是規(guī)范稅務(wù)機(jī)關(guān)和納稅人之間行為關(guān)系的基本法律,在實(shí)踐中,錯(cuò)誤理解和運(yùn)用征管法的案例經(jīng)常發(fā)生。納稅人不知法犯法,自己的合法權(quán)益受到侵害,受到不合理不合法的法律處罰等情況時(shí)有發(fā)生,如何正確理解和運(yùn)用征管法,維護(hù)納稅人的合法權(quán)益?本培訓(xùn)通過(guò)大量的案例分析,讓學(xué)員全面、深入理解征管法,為企業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航。
【適合對(duì)象】財(cái)務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理、會(huì)計(jì)主任、財(cái)務(wù)人員、辦稅人員
【授課形式】分組授課、互動(dòng)交流、案例分析、專(zhuān)業(yè)建議
【授課時(shí)間】半天(3.5小時(shí))
【學(xué)員人數(shù)】30人以內(nèi)
【課程內(nèi)容】
1、稅務(wù)登記環(huán)節(jié)的違法認(rèn)定與法律責(zé)任
a) 稅務(wù)登記的常見(jiàn)問(wèn)題
b) 如何認(rèn)定稅務(wù)登記違法
c) 如何界定稅務(wù)登記違法的法律責(zé)任
2、企業(yè)會(huì)計(jì)核算的違法認(rèn)定與法律責(zé)任
a) 會(huì)計(jì)核算的常見(jiàn)問(wèn)題
b) 如何認(rèn)定會(huì)計(jì)核算行為違法
c) 會(huì)計(jì)與稅務(wù)差異對(duì)認(rèn)定違法的影響
3、企業(yè)納稅過(guò)程的違法認(rèn)定與法律責(zé)任
a) 納稅申報(bào)中的常見(jiàn)問(wèn)題
b) 納稅過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題
c) 如何認(rèn)定納稅過(guò)程的違法行為
4、稅務(wù)檢查過(guò)程的法律約束
a) 稅務(wù)機(jī)關(guān)的檢查權(quán)利
b) 納稅人在稅務(wù)檢查中的權(quán)利
c) 面對(duì)違規(guī)稅務(wù)檢查的處理
5、偷稅認(rèn)定條件與法律責(zé)任
a) 不繳稅、少繳稅、偷稅的比較分析
b) 認(rèn)定偷稅的要件
c) 偷稅認(rèn)定中的常見(jiàn)錯(cuò)誤
d) 偷稅法律責(zé)任的界定
6、稅收保全和強(qiáng)制執(zhí)行中常見(jiàn)問(wèn)題分析
a) 常見(jiàn)的違規(guī)操作
b) 如何應(yīng)對(duì)違規(guī)操作
7、征管法理解中的著名錯(cuò)誤分析 |