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2015年企業內部控制流程梳理、評價與審計操作實務高級研修班 |
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(本課程滾動開課,如遇開課時間或者地點不合適,請撥打010-62278113咨詢最新時間、地點等培訓安排!) |
各相關單位: 為了幫助企業內部控制的評價、審計整改、內部控制與其他監管標準體系整合、內部控制信息化更好的落地和優化,北京國家會計學院自2012年開始推出了“企業內部控制流程梳理、評價與審計操作實務高級研修班”,到目前為止,該課程體系我們已經成功舉辦22期。這證明該課程已經充分得到社會的認可。 2015年,我們在以往成功舉辦的經驗基礎上,先后通過集中備課、調整大綱、深入研討等工作提升繼續我們的教學水平和師資水平。2015年,我們將培訓的重點鎖定在內部控制評價,內部控制如何有效落地實施,內部控制如何與認證體系有機整合,站在集團公司視角如何加強分子公司之間的內部控制。我們的教學依然會注重案例教學為手段,訓練實務操作為目的,價值增值為核心理念,理論與實務相結合。現將本專題培訓方案予以印發。歡迎各相關單位組織人員參加培訓學習。 一、培訓對象 1、中央國有控股、非國有控股、其他類型的主板上市公司、非上市公司的以下人員: ●董事長、總經理、內部控制項目負責人及其他高層管理者; ●上市公司董秘、監事、內部控制委員會負責人及其他高級管理人員; ●企業總會計師、財務總監、內部審計部門負責人; ●負責上市公司財務報告內部控制審計的注冊會計師; 2、其他有志于了解上市公司內部控制建設、評價與審計實務的人員。 二、課程內容 (一)為什么要建設企業內部控制:內部控制基本概念辨析 1、公司治理視角 2、集團公司管控視角 3、企業生命周期視角 4、流程管理視角 5、價值鏈管理視角 6、風險管理視角 (二)企業內部控制建設組織設置與具體內容:合規型內部控制建設 1、內部控制體系建設的標志性成果有哪些 2、內部控制體系建設的五步工作法:建、推、評、審、改 3、內部控制建設組織設置 4、單位層面內部控制建設重點 5、具體業務流程層面內部控制建設重點 6、內控建設實務模擬:以采購、銷售流程、工程建設中的風險點識別和控制策略為例 (三)集團公司對于分子公司內部控制的構建:戰略導向型 1、集團公司及跨國并購中內部控制存在的突出問題 2、集團公司內部控制的主要模式:集權與分權 3、集團公司內部控制構建的思路及起點 4、集團公司內部控制構建實務一:財務共享服務中心建設中體現的內部控制操作實務 5、集團公司內部控制構建實務二:資金集中管理模式中體現的內部控制操作實務 6、海外跨國并購企業的風險識別與控制要點 (四)內部控制體系評價總體程序與準備階段內容 1、內部控制評價總體程序 2、內部控制評價范圍選擇 3、內部控制評價組織機構設置及分工 4、內部控制評價政策文件規劃及制定 5、內部控制評價工具模板設計及使用 (五)內部控制體系評價現場實施 1、內部控制評價非現場分析 2、內部控制評價現場測試 3、內部控制缺陷認定及審批 4、內部控制評價報告及披露 5、內部控制缺陷整改及跟蹤 6、內部控制評價結果應用 (六)內部審計在內部控制中的角色定位 1、內部審計與內部控制之間的關系 2、內部審計在內部控制建設階段的角色和工作職責 3、內部控制在內部控制評價中的角色和工作職責 (七)內部控制體系落地實施,并與其他管理體系整合 三、師資團隊 1、北京國家會計學院多年從事內部控制理論與實務研究的專家 2、企業內部控制評價指引、企業內部控制審計指引的制定者及參與專家 3、多年進行上市公司內部控制設計與評價的咨詢專家 4、中央國有控股企業上市公司內部控制評價負責人 5、上市公司監管機構內部控制專家 6、從事內部控制與風險管理建設與評價實務的咨詢公司、四大會計師事務所專家 四、培訓安排 1、培訓時間:2015年4月27日-30日(26日報到) 2、培訓地點:北京國家會計學院(北京市順義區天竺開發區麗苑街9號) 五、收費標準 1、培訓費:4000元/人; 2、食宿費:305元/人/天(單人標準間、含三餐、游泳、健身、寬帶上網等費用); 六、關于發票 培訓費、食宿費和其他費用均只能開具“培訓費”發票。 七、結業證書 完成全部課程學習,經考核合格,獲得由北京國家會計學院頒發的結業證書。 |
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