尊敬的各單位領導:
2025年9月16日-20日,國家稅務總局稅務干部學院(揚州稅院)將舉辦《第十六期“稅務合規”高層次人才研修班》,我們很榮幸邀請貴單位董事長、總經理和財務總監、經理等相關人員參加。
一、培訓介紹
本次專題學習會議將緊密圍繞“稅務合規”這一核心命題,直面金稅四期“以數治稅”全面深化的監管新常態,系統解讀增值稅法重大變化與數電票合規管理、留抵退稅等重點難點,深入剖析電商、醫藥、外貿等重點行業在新型商業模式下面臨的涉稅違規高風險環節,并結合稅務嚴查與互聯網平臺數據報送新規,通過真實稽查案例還原大數據稽查底層思維,全面提升企業在發票管理、優惠適用、收入確認、跨境業務等方面的合規實操與風控能力,助力企業精準識別隱患、優化經營決策、構建抵御系統性稅務風險的長效機制,為企業的穩健發展和價值提升提供堅實保障。
二、培訓對象
1、企業董事長、總經理、財務總監、財務經理、稅務總監等;
2、會計師事務所、稅務師事務所、律師事務所合伙人或資深顧問;
3、財經院校稅務專業骨干教師;
4、對稅務領域有深厚興趣的各界精英。
三、學習收益
【課程1:增值稅法、實施條例解讀暨風險防范及熱點問題解析】
本期增值稅法及實施條例(意見稿)深度解析專題,將緊密結合金稅四期“以數治稅” 的嚴峻征管新形勢,權威解析增值稅法及實施條例的核心條款與底層邏輯,重點攻堅數電票全流程管理、高風險業務抵扣、留抵退稅新政適用、大數據預警指標(如稅負率異常、進銷背離)等前沿熱點與盲區,為企業提供一套系統、前瞻且極具操作性的合規重構方案,助力企業精準識別潛在的稅收風險與法律風險,提升企業稅務風險免疫力與價值創造力,有效規避潛在損失并優化稅負成本。
【課程2:重點行業企業涉稅違規風險識別與應對】
本期專題將聚焦“稅務合規”核心,針對電商、醫藥、制造、外貿等重點行業開展的精準稽查新動態,權威解讀行業特有商業模式(如平臺經濟、私戶收款、傭金返利、出口退稅等)所隱藏的涉稅違規高風險點(如虛開發票、隱匿收入、濫用優惠、轉移定價等),并結合最新大數據監管模型與典型案例,提供一套行之有效的風險自查方法、證據鏈完善規范與系統性合規策略,助力企業精準識別預警信號,徹底扭轉傳統認知誤區,從根本上提升企業稅務合規內控水平與抗風險能力。
【課程3:稅務嚴查背景下的稽查案例解析與互聯網平臺報送新規解讀】
本期專題將緊扣“稅務嚴查”的精準監管利劍與互聯網平臺數據報送新規的雙重挑戰,通過權威解析最新稽查部門利用大數據透視行業經營實質的實戰技法,重點破譯電商、直播、醫藥等領域因公私賬混同、平臺數據與申報差異引發的典型案件核心脈絡,并指引企業如何順應平臺經濟數據透明化新趨勢,系統掌握風險自查的突破口與合規應對的底層思維,助力企業精準把握監管脈搏,全面提升對歷史遺留問題的診斷能力與系統性防御水平,為企業穩健經營提供保障。
四、培訓時間及地點
培訓時間:2025年9月16日-20日,共5天(16日報到,17日、18日、19日三天學習,20日返程)。
培訓地點:國家稅務總局稅務干部學院(江蘇揚州市揚子江北路515號)。
五、培訓組織與實施
本培訓項目由我公司與國家稅務總局稅務干部學院合作舉辦。我公司負責學員選調、配合施教機構進行項目設計、教學管理、教學保障以及教學評估等工作;國家稅務總局稅務干部學院主要負責培訓項目實施工作,包括項目設計、教學實施、教學管理、教學保障、教學評估以及學員管理、學員考核、學員學習檔案管理等工作。
六、培訓方式
本項目采用講授式等教學方法,緊密聯系稅務工作實際進行授課。授課師資由國家稅務總局稅務干部學院具有豐富干部培訓經驗的專職教師承擔。
七、課程設置
專題一:增值稅法、實施條例解讀暨風險防范及熱點問題解析- 石瑋 教授主講
本期增值稅法及實施條例(意見稿)深度解析專題,將緊密結合金稅四期“以數治稅”的嚴峻征管新形勢,權威解析增值稅法及實施條例的核心條款與底層邏輯,重點攻堅數電票全流程管理、高風險業務抵扣、留抵退稅新政適用、大數據預警指標(如稅負率異常、進銷背離)等前沿熱點與盲區,為企業提供一套系統、前瞻且極具操作性的合規重構方案,助力企業精準識別潛在的稅收風險與法律風險,提升企業稅務風險免疫力與價值創造力,有效規避潛在損失并優化稅負成本。
培訓講師:石瑋,中共黨員,國家稅務總局稅務干部學院稅收征管教研部講師,注冊會計師、稅務師。
研究領域:增值稅和企業所得稅,研究行業為建筑業和房地產業,擅長會計報表涉稅分析、增值稅申報表和企業所得稅申報表分析、建筑業、房地產開發業及PPP項目難點涉稅事項分析。研究成果:在公開刊物發表論文多篇。
專題二:重點行業企業涉稅違規風險識別與應對- 王文清 教授主講1天
本期專題將聚焦“稅務合規”核心,針對電商、醫藥、制造、外貿等重點行業開展的精準稽查新動態,權威解讀行業特有商業模式(如平臺經濟、私戶收款、傭金返利、出口退稅等)所隱藏的涉稅違規高風險點(如虛開發票、隱匿收入、濫用優惠、轉移定價等),并結合最新大數據監管模型與典型案例,提供一套行之有效的風險自查方法、證據鏈完善規范與系統性合規策略,助力企業精準識別預警信號,徹底扭轉傳統認知誤區,從根本上提升企業稅務合規內控水平與抗風險能力。
培訓講師:王文清,中共黨員,國家稅務總局稅務干部學院稅收征管教研部教授,工商管理碩士,高級經濟師,高級會計師,外貿會計師。曾在國家稅務總局借調掛職,參與全國打虛打騙專項檢查工作并擔任政策調研組組長。
研究領域:流轉稅及進出口稅收政策、打擊虛開與出口騙稅防范及檢查、稅收評估、新業態行業、跨境貿易及電商稅收政策。開設《出口騙稅風險防范與稽查技巧》《出口退(免)稅操作及最新政策解析》《電子商務運作與稅收政策》《打虛打騙的稽查技巧》《大數據時代下增值稅風險防范與應對》《海關特殊監管區域及自貿區稅收政策》《稅收風險分析與應對》等30多門專題課程。
研究成果:主持和主要參與國家稅務總局各類課題10項,出版專著《現行出口退(免)稅實務指南》《行業稅收風險識別與中等稅收風險應對》等11部。近年在《財政研究》《稅務研究》《國際稅收》《財務與會計》等核心重點學術刊物上發表論文50余篇,多篇論文被《人大復印報刊資料》全文轉載。
專題三:稅務嚴查背景下的稽查案例解析與互聯網平臺報送新規解讀-郭偉國
本期專題將緊扣“稅務嚴查”的精準監管利劍與互聯網平臺數據報送新規的雙重挑戰,通過權威解析最新稽查部門利用大數據透視行業經營實質的實戰技法,重點破譯電商、直播、醫藥等領域因公私賬混同、平臺數據與申報差異引發的典型案件核心脈絡,并指引企業如何順應平臺經濟數據透明化新趨勢,系統掌握風險自查的突破口與合規應對的底層思維,助力企業精準把握監管脈搏,全面提升對歷史遺留問題的診斷能力與系統性防御水平,為企業穩健經營提供保障。
培訓講師:郭偉國,揚州稅校特聘教授。研究領域:在稅收大數據、稅務稽查、風險管理、納稅評估等崗位工作近三十年。研究成果:參與過房地產的項目開發,從事房地產稅收專項管理二十多年。
八、培訓考核
為掌握學員的學習情況,由國家稅務總局稅務干部學院對各培訓科目及學員表現進行綜合考評。
1、參訓學員要樹立“終身學習”理念 ,通過培訓,切實提高政治素質和業務能力。
2、參訓學員在培訓期間,要認真聽課,積極參加互動交流并做好筆記;積極參加學校組織的各項課外活動。
3、參訓學員要廉自律,嚴格遵守黨紀國法及學校的各項規章制度。
4、考核合格頒發《結業證書》。
九、課程投資
培訓費:6800元/人(含培訓費課程費、資料費、場地費、結業證書等費用)
食宿費: 1400元/人/4天(標間雙住、三餐及各種康體設施使用)
食宿費: 2000元/人/4天(單間單住、三餐及各種康體設施使用)
【報名咨詢】
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