關于舉辦《智能化時代下國有企業法務、合規、風險、內控、審計一體化管理暨國有企業合規管理體系建設操作實務》高級研修班的通知
各有關單位:
國務院國資委發布的《中央企業合規管理辦法》為建立健全合規管理體系提供了指引和方向,明確規定內控風險合規法律應融合管控。在實務中,企業內部監督體系還有審計的存在,應該要實現法務、合規、風險、內控、審計一體化整合。如何在目前監管體系建設的基礎上,做到一套流程制度應對多方監管要求?在國資委大監督體系的方針引領下,如何做出管理融合創新的成績,達到提升監督效率和效果的目的?
為了全面深化大風控、實現法務、合規、風險、內控、審計一體化管理,建立健全以風險管理為導向、以合規管理監督為重點的內控體系,提高國有企業審計監督工作水平,提升企業風險防范和管控能力,完善以管資本為主的國有資產監管體制,切實做到依法合規經營,扎實推動國有企業管理效能再上新臺階,支撐保障企業高質量發展。因此,中國行為法學會培訓部特舉辦智能化時代下國有企業法務、合規、風險、內控、審計一體化管理暨國有企業合規管理體系建設操作實務高級研修班,望各單位積極組織相關人員參加。
一、研修內容
第一部分 智能化時代下法務、合規、風險、內控、審計一體化管理實務
(一)風險管控最新要求及政策解讀
1.國內外風險管理與內部控制的規范與指引;
2.國家層面風險管控方面政策解讀;
3.國務院國資委最新法治建設、內控監管要求;
4.如何搭建“法律合規大風控”管理體系及風控合法審一體化新機遇。
(二)合規管控與風險管控聯動與融合
1.數字經濟時代下企業的合規管控之道;
2.從管控模式看集團風險管控落地“一企一策”;
3.風險管理、內部控制、內部審計如何融合;
4.基于橫向、縱向、端到端的法務合同新體系;
5.風險管控融入業務、融入信息化思路。
(三)國資監管最新要求下的企業風險管理建設與優化
1.企業風險管控構建要點、主要措施與程序;
2.企業風險管控構建階段流程梳理步驟和主要工作內容;
3.內部控制評價要點、主要措施與程序;
4.案例分享:某企業集團內控、內審與風險管理機制分析。
(四)運用大數據構建企業風險管控落地
1.企業如何形成風險管控體系循環;
2.集團管控模式下的母子公司管控策略;
3.如何形成集團總部和下屬公司的風險管控循環;
4.風險管理系統、內部控制系統、內部審計系統運用;
5.內部控制落地執行新思路、新方法。
(五)基于風險導向下的內控審計合規實務
1.企業內部控制審計的重點內容及審計判斷方法;
2.實施風險導向內部審計實務要點;
3.數字化背景下內部控制診斷與審計轉型;
4.國有企業合規審計要點與實務解析;
5.數字化審計與企業法務、合規、風險、內控一體化管理體系構建實務。
第二部分 國有企業合規管理體系建設與操作實務
1.強調合規管理的導向性,強化實施依法治企;
2.建合規管理制度體系;
3.合規審查高要求--明晰各部門合規審查職責和界限、進一步提升合規審查的剛性、完善合規審查閉環管理;
4.優化監督追責機制;
5.專章規定合規管理信息化;
6.完善合規管理體系--組織、制度、流程、文化、保障;
7.加強企業合規環境控制;
8.構建合規內控風險預警機制;
9.合規內控中的內外部信息溝通與控制;
10.合規控制中的前置審查;
11.合規管理的的五個關鍵--關鍵人物、關鍵環節、關鍵領域、關鍵舉措、關鍵任務;
12.合規管理的五個到位--管理職責到位、流程管控到位、風險防范到位、問題整改到位、要求落實到位;
13.合規管理的三張清單--風險識別清單、崗位合規職責清單、流程管控清單;
14.合規管理目標--全面性、合法性、真實性、專業性、制衡性、有效性;
15.合規內控中的有效性評價及案例分享;
16.完善經營者違規問責機制。
二、研修時間與地點安排
2025年6月18日至6月21日 西安市(6月18日全天報到)
2025年6月27日至6月30日 青島市(6月27日全天報到)
2025年7月09日至7月12日 昆明市(7月09日全天報到)
2025年7月16日至7月19日 重慶市(7月16日全天報到)
2025年7月23日至7月26日 大連市(7月23日全天報到)
2025年8月06日至8月09日 廈門市(8月06日全天報到)
2025年8月19日至8月22日 北京市(8月19日全天報到)
2025年8月27日至8月30日 貴陽市(8月27日全天報到)
2025年9月10日至9月13日 成都市(9月10日全天報到)
2025年9月17日至9月20日 青島市(9月17日全天報到)
2025年9月25日至9月28日 杭州市(9月25日全天報到)
三、擬邀授課專家
擬邀請國資委、中國法學會民商法研究會、國內知名律師事務所相關專業人員以及長期從事法務、合規教學的中國政法大學專家教授;大型國企央企有多年工作實操經驗的相關專業人員。
四、參加人員
各單位主管領導、副總經理、董(監)事辦公室、總法律顧問、法務部、法務合規部、法務審計部、紀檢審計部、監察審計部、企管部、合同管理部、合規管理部、風險合規部、風險控制部、財務部、綜合部、內審總監/經理等相關人員。
五、培訓費用
3980元/人(含培訓、師資、場地、資料、證書等);食宿統一安排,費用自理。
【報名咨詢】
聯系電話:010-62258232 62278113 13718601312 13120125786
聯 系 人:李先生 陳小姐